Эксклюзив
Бизнес-практикум
Бухгалтеру
Руководителю
Юристу

Сложные вопросы налога на прибыль в 2023 году

12 АПРЕЛЯ

14 250 ₽
9 500 ₽ ?
Для Клиентов "ТЛС-ГРУП"
Автор и ведущий
Джаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.

Дата и время проведения: 12 апреля 2023 года, 10:00 - ­16:00

Программа Бизнес-практикума:

Ø Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют этот принцип.

Ø Премии и иные выплаты работнику: на что обратить внимание для расходов по налогу на прибыль.

  • Документальное оформление премий и иных выплат работникам.
  • Условия для признания премий в расходах: как не допустить ошибок.
  • Какие премии лучше не признавать, как расходы в налоговом учете?
  • Когда нужно подтверждать сумму премии?
  • Особенности разовых премий, премий к праздничным датам, выплат в связи с выходом на пенсию, премий к отпускам, премий после увольнения, премий по итогам работы за год и иных выплат.
  • Частые ошибки, которые приводят к отказу в признании расходов на премии или к налоговым рискам.
  • Можно ли осуществлять работнику выплаты по ГПХ?
  • Судебная практика по спорам о признании в расходах сумм выплаченных премий.

Ø Списание дебиторки (безнадежный долг).

  • Как оформить списание дебиторки: основные правила.
  • Списание дебиторки в связи с истечением срока исковой давности.
  • Списание дебиторки в связи с ликвидацией контрагента: возможные варианты.
  • Списание дебиторки на основании постановления пристава-исполнителя.
  • Списание дебиторки в будущих периодах: налоговые риски.
  • НДС при списании выданного аванса.
  • «Искусственная» дебиторка: примеры из практики.
  • Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете.
  • Спорная ситуация с созданием резерва по сомнительным долгам при реализации товара с отсрочкой платежа. Какой выход из ситуации?
  • «Искусственный» резерв по сомнительным долгам.

Ø Списание кредиторки.

  • Как оформить списание кредиторки: основные правила.
  • Основные правила признания кредиторки в доходах.
  • НДС при списании полученного аванса.
  • «Искусственное» продление кредиторки: налоговые риски.
  • Судебная практика по списанию кредиторки.

Ø Займы.

  • Особенность учета процентов по займам займодавцем и заемщиком
  • Можно ли применять беспроцентные займы?
  • Внутрифирменные займы: на что обратить внимание?
  • Нужно ли обосновывать рыночность процента по займам?

Ø Ответы на вопросы.



Стоимость WEB-трансляции – 11 400 / 7 600* рублей

Свяжитесь с нами